FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
Haushaltsdiagramm
219.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
219.200 €
71,57%
-83.490 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-83.490 €
27,26%
-3.430 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.430 €
1,12%
140 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
140 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 219.200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 140 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 219.340 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -86.920 € |
20: Verwaltungsergebnis | 132.420 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 132.420 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 132.420 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.900 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 126.520 € |