FB 3 - technische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

151.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
151.000 €
50,23%
-134.940 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-134.940 €
44,89%
-14.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.650 €
4,87%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    151.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -134.940 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.650 €
  • Summe
    1.410 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
151.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
151.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-149.590 €
20: Verwaltungsergebnis
1.410 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
1.410 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
1.410 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-26.400 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-24.990 €