FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
Haushaltsdiagramm
195.038,26 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
195.038,26 €
71,34%
-73.923,52 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-73.923,52 €
27,04%
-4.281,24 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.281,24 €
1,57%
136,08 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
136,08 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 195.038,26 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 136,08 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 195.174,34 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -78.204,76 € |
20: Verwaltungsergebnis | 116.969,58 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 116.969,58 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 116.969,58 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.382,55 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 113.587,03 € |