FB 3 - technische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

156.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
156.000 €
47,70%
-153.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-153.100 €
46,81%
-17.960 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.960 €
5,49%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    156.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -153.100 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -17.960 €
  • Summe
    -15.060 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
156.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-153.100 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.960 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-171.060 €
20: Verwaltungsergebnis
-15.060 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-15.060 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-15.060 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-27.480 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-42.540 €