Bereitstellung von Einrichtungen des ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-22.320 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.320 €
43,58%
-19.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-19.600 €
38,27%
5.710 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.710 €
11,15%
-3.590 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.590 €
7,01%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -22.320 €
  • 14 Abschreibungen
    -19.600 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    5.710 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -3.590 €
  • Summe
    -39.800 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.710 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-45.510 €
20: Verwaltungsergebnis
-39.800 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-39.800 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-39.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-24.900 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-64.700 €