Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.

Haushaltsdiagramm

-104.830 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-104.830 €
56,90%
-36.070 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-36.070 €
19,58%
-30.130 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-30.130 €
16,36%
11.070 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
11.070 €
6,01%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
1,09%
120 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
120 €
0,07%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -104.830 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -36.070 €
  • 14 Abschreibungen
    -30.130 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    11.070 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -2.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    120 €
  • Summe
    -161.840 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
11.190 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-173.030 €
20: Verwaltungsergebnis
-161.840 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-161.840 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-161.840 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-18.030 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-179.870 €